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    辽宁省朝阳市就业和人才服务中心2024年度部门决算
    时间:2025-07-26来源:朝阳市就业和人才服务中心作者:点击:


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    第一部分  辽宁省朝阳市就业和人才服务中心概况

    一、主要职责

    二、辽宁省朝阳市就业和人才服务中心决算单位构成

    第二部分  2024年度辽宁省朝阳市就业和人才服务中心部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、财政拨款支出决算情况说明

    三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2024年度辽宁省朝阳市就业和人才服务中心部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第五部分  附件


    第一部分 辽宁省朝阳市就业和人才服务中心概况

     

    一、主要职责

    (一)在市人社局领导下,主要承担全市就业创业、职业技能培训、失业保险、劳务输出、劳动保障事务代理、人力资源市场管理与服务、公益性岗位管理、大众创业万众创新服务、全市公共就业和人才服务信息的采集整理、统计分析、发布及人才服务等工作。
        (二)同时为我市双招双引、朝阳人返乡创业等“人才工程”提供服务保障,同时指导县(市)区公共就业和人才服务机构业务工作。

    二、部门决算单位构成

    纳入辽宁省朝阳市就业和人才服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

    1.朝阳市就业和人才服务中心本级


    第二部分 2024年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况说明

    (一)收入总计7054.77万元,包括:

    1.财政拨款收入7054.77万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入7054.77万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

    2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

    3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

    4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

    5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

    6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

    7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

    8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

    与上年相比,今年收入总计增加1467.95万元,增长26.28%,主要原因:增加市本级公益性岗位人员社会保险支出。

    (二)支出总计7054.77万元,包括:

    1.基本支出510.38万元,占支出总计的7.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出429.30万元;商品和服务支出74.47万元;对个人和家庭的补助6.60万元。

    2.项目支出6544.38万元,占支出总计的92.77%。主要包括开展招聘会等业务支出。

    3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

    4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

    5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

    与上年相比,今年支出增加1467.95万元,增长26.28%,主要原因:增加市本级公益性岗位人员社会保险支出。

    (三)年末结转和结余0.00万元。

    与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:年末无结余。

    二、财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2024年度财政拨款支出7054.77万元,其中:基本支出510.38万元,项目支出6544.38万元。与上年相比,财政拨款支出增加1467.95万元,增长26.28%,主要原因:增加市本级公益性岗位人员社会保险支出。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的1169.60%,其中:基本支出完成年初预算的85.29%,项目支出完成年初预算的136341.34%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出情况。

    2024年度一般公共预算财政拨款支出7054.77万元。按支出功能分类科目分,包括:

    1.社会保障和就业支出6993.06万元,具体包括:

    (1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)4.80万元,主要是档案运行管理等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

    (2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)370.61万元,主要是基本工资,日常经费运行等支出,完成年初预算的85.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休。

    (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)6.09万元,主要是退休人员经费等支出,完成年初预算的153.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

    (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)43.79万元,主要是基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的81.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数有调整。

    (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)28.18万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的93.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金基数有调整。

    (6)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)579.64万元,主要是开展招聘会等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

    (7)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)40.20万元,主要是培训补贴等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

    (8)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)2734.82万元,主要是市本级公益性岗位保险补贴等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

    (9)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)3175.62万元,主要是市本级公益性岗位岗位补贴,保险等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

    (10)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)9.31万元,主要是其他退役安置等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

    2.卫生健康支出24.20万元,具体包括:

    (1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)17.60万元,主要是单位医疗等支出,完成年初预算的65.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

    (2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.60万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的65.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数有调整。

    3.住房保障支出37.51万元,具体包括:

    (1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.51万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的93.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数有调整。

    (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

    本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项目支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

    1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项目支出。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此项目支出等。

    2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项目支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无此项目支出等原因。

    3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项目支出。与上年持平,主要是无此项目支出等原因。

    其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年度一般公共预算财政拨款基本支出510.37万元,其中:人员经费435.90万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费74.47万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是因机构改革,本单位为事业单位。

    (二)政府采购支出情况。

    2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2024年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

    (四)预算绩效情况。

    1.绩效评价工作开展情况。
        根据预算绩效管理要求,主管部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2.00个(其中:一般公共预算项目2.00个,政府性基金预算项目0.00个,国有资本经营预算项目0.00个),涉及资金483.58万元(其中:一般公共预算资金483.58万元,政府性基金预算资金0.00万元,国有资本经营预算资金0.00万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100.00%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100.00分。
        主管部门组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金598.38万元,自评平均分100.00分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
        主管部门组织对“档案整理”“朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知”等2.00个项目开展了部门评价,涉及资金483.58元(其中:一般公共预算资金483.58万元,政府性基金预算资金0.00万元,国有资本经营预算资金0.00万元)。从评价情况来看,通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:无。下一步将采取以下措施加以改进:无。
        2.项目绩效自评结果。
        朝阳市就业和人才服务中心在2024年度省直朝阳市就业和人才服务中心决算中反映“档案整理”、“朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知”2个项目绩效自评结果。
        主管部门组织对“档案整理”、“朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知”等2个项目开展了部门评价,涉及资金483.58万元。其中,对“档案整理”等项目自行开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:无。下一步将采取以下措施加以改进:无
        (1)“档案整理”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。项目全年预算数为4.80万元,执行数为4.80万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是做到维护好、整理好、管理好国企下岗买断人员职工档案、流动人员人事档案、高校毕业生档案;二是满足以上群体的档案使用、档案维护的需求;三是提升群众满意度。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
        (2)“朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。项目全年预算数为478.78万元,执行数为478.78万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是深化就业优先政策; 二是健全就业促进机制,促进高质量充分就业。;发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
        《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。


    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业


    发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。



     

    第四部分 2024年度部门决算表


    收入支出决算总表

    公开01表
    单位:辽宁省朝阳市就业和人才服务中心2024年度金额单位:万元

     

    收入支出
    项目行次金额项目行次金额
    栏次
    1栏次
    2
    一、一般公共预算财政拨款收入17,054.77一、一般公共服务支出32
    二、政府性基金预算财政拨款收入2
    二、外交支出33
    三、国有资本经营预算财政拨款收入3
    三、国防支出34
    四、上级补助收入4
    四、公共安全支出35
    五、事业收入5
    五、教育支出36
    六、经营收入6
    六、科学技术支出37
    七、附属单位上缴收入7
    七、文化旅游体育与传媒支出38
    八、其他收入8
    八、社会保障和就业支出396,993.05

    9
    九、卫生健康支出4024.20

    10
    十、节能环保支出41

    11
    十一、城乡社区支出42

    12
    十二、农林水支出43

    13
    十三、交通运输支出44

    14
    十四、资源勘探工业信息等支出45

    15
    十五、商业服务业等支出46

    16
    十六、金融支出47

    17
    十七、援助其他地区支出48

    18
    十八、自然资源海洋气象等支出49

    19
    十九、住房保障支出5037.51

    20
    二十、粮油物资储备支出51

    21
    二十一、国有资本经营预算支出52

    22
    二十二、灾害防治及应急管理支出53

    23
    二十三、其他支出54

    24
    二十四、债务还本支出55

    25
    二十五、债务付息支出56

    26
    二十六、抗疫特别国债安排的支出57
    本年收入合计277,054.77本年支出合计587,054.77
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余29
    年末结转和结余60

    30

    61
    总计317,054.77总计627,054.77
    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

     


    收入决算表

    公开02表
    单位:辽宁省朝阳市就业和人才服务中心2024年度金额单位:万元

     

    项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
    功能分类科目编码科目名称
    栏次1234567
    合计7,054.777,054.77




    208社会保障和就业支出6,993.066,993.06




    20801人力资源和社会保障管理事务375.41375.41




    2080106就业管理事务4.804.80




    2080150事业运行370.61370.61




    20805行政事业单位养老支出78.0678.06




    2080502事业单位离退休6.096.09




    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.7943.79




    2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.1828.18




    20807就业补助6,530.286,530.28




    2080701就业创业服务补贴579.64579.64




    2080702职业培训补贴40.2040.20




    2080704社会保险补贴2,734.822,734.82




    2080705公益性岗位补贴3,175.623,175.62




    20809退役安置9.319.31




    2080999其他退役安置支出9.319.31




    210卫生健康支出24.2024.20




    21011行政事业单位医疗24.2024.20




    2101102事业单位医疗17.6017.60




    2101103公务员医疗补助6.606.60




    221住房保障支出37.5137.51




    22102住房改革支出37.5137.51




    2210201住房公积金37.5137.51




    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
        本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

     


    支出决算表

    公开03表
    单位:辽宁省朝阳市就业和人才服务中心2024年度金额单位:万元

     

    项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
    功能分类科目编码科目名称
    栏次123456
    合计7,054.77510.386,544.38


    208社会保障和就业支出6,993.06448.676,544.39


    20801人力资源和社会保障管理事务375.41370.614.80


    2080106就业管理事务4.80
    4.80


    2080150事业运行370.61370.61



    20805行政事业单位养老支出78.0678.06



    2080502事业单位离退休6.096.09



    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.7943.79



    2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.1828.18



    20807就业补助6,530.28
    6,530.28


    2080701就业创业服务补贴579.64
    579.64


    2080702职业培训补贴40.20
    40.20


    2080704社会保险补贴2,734.82
    2,734.82


    2080705公益性岗位补贴3,175.62
    3,175.62


    20809退役安置9.31
    9.31


    2080999其他退役安置支出9.31
    9.31


    210卫生健康支出24.2024.20



    21011行政事业单位医疗24.2024.20



    2101102事业单位医疗17.6017.60



    2101103公务员医疗补助6.606.60



    221住房保障支出37.5137.51



    22102住房改革支出37.5137.51



    2210201住房公积金37.5137.51



    注:本表反映部门本年度各项支出情况。
        本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

     


    财政拨款收入支出决算总表

    公开04表
    单位:辽宁省朝阳市就业和人才服务中心2024年度金额单位:万元

     

    收     入支     出
    项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
    栏次
    1栏次
    2345
    一、一般公共预算财政拨款17,054.77一、一般公共服务支出33



    二、政府性基金预算财政拨款2
    二、外交支出34



    三、国有资本经营财政拨款3
    三、国防支出35




    4
    四、公共安全支出36




    5
    五、教育支出37




    6
    六、科学技术支出38




    7
    七、文化旅游体育与传媒支出39




    8
    八、社会保障和就业支出406,993.056,993.05


    9
    九、卫生健康支出4124.2024.20


    10
    十、节能环保支出42




    11
    十一、城乡社区支出43




    12
    十二、农林水支出44




    13
    十三、交通运输支出45




    14
    十四、资源勘探工业信息等支出46




    15
    十五、商业服务业等支出47




    16
    十六、金融支出48




    17
    十七、援助其他地区支出49




    18
    十八、自然资源海洋气象等支出50




    19
    十九、住房保障支出5137.5137.51


    20
    二十、粮油物资储备支出52




    21
    二十一、国有资本经营预算支出53




    22
    二十二、灾害防治及应急管理支出54




    23
    二十三、其他支出55




    24
    二十四、债务还本支出56




    25
    二十五、债务付息支出57




    26
    二十六、抗疫特别国债安排的支出58



    本年收入合计277,054.77本年支出合计597,054.777,054.77

    年初财政拨款结转和结余28
    年末财政拨款结转和结余60



      一般公共预算财政拨款29

    61



      政府性基金预算财政拨款30

    62



      国有资本经营预算财政拨款31

    63



    总计327,054.77总计647,054.777,054.77

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
        本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

     


    一般公共预算财政拨款支出决算表

    公开05表
    单位:辽宁省朝阳市就业和人才服务中心2024年度金额单位:万元

     

    项目本年支出
    功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
    栏次123
    合计7,054.77510.386,544.38
    208社会保障和就业支出6,993.06448.676,544.39
    20801人力资源和社会保障管理事务375.41370.614.80
    2080106就业管理事务4.800.004.80
    2080150事业运行370.61370.610.00
    20805行政事业单位养老支出78.0678.060.00
    2080502事业单位离退休6.096.090.00
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.7943.790.00
    2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.1828.180.00
    20807就业补助6,530.280.006,530.28
    2080701就业创业服务补贴579.640.00579.64
    2080702职业培训补贴40.200.0040.20
    2080704社会保险补贴2,734.820.002,734.82
    2080705公益性岗位补贴3,175.620.003,175.62
    20809退役安置9.310.009.31
    2080999其他退役安置支出9.310.009.31
    210卫生健康支出24.2024.200.00
    21011行政事业单位医疗24.2024.200.00
    2101102事业单位医疗17.6017.600.00
    2101103公务员医疗补助6.606.600.00
    221住房保障支出37.5137.510.00
    22102住房改革支出37.5137.510.00
    2210201住房公积金37.5137.510.00
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
        本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

     


    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    公开06表
    单位:辽宁省朝阳市就业和人才服务中心2024年度金额单位:万元

     

    人员经费公用经费
    科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
    301工资福利支出429.30302商品和服务支出74.47307债务利息及费用支出
    30101  基本工资147.0830201  办公费4.6630701  国内债务付息
    30102  津贴补贴3.7130202  印刷费3.5030702  国外债务付息
    30103  奖金0.7530203  咨询费
    310资本性支出
    30106  伙食补助费
    30204  手续费
    31001  房屋建筑物购建
    30107  绩效工资143.2630205  水费
    31002  办公设备购置
    30108  机关事业单位基本养老保险缴费43.7930206  电费
    31003  专用设备购置
    30109  职业年金缴费28.1830207  邮电费
    31005  基础设施建设
    30110  职工基本医疗保险缴费17.6030208  取暖费16.4131006  大型修缮
    30111  公务员医疗补助缴费6.6030209  物业管理费
    31007  信息网络及软件购置更新
    30112  其他社会保障缴费0.8230211  差旅费5.9231008  物资储备
    30113  住房公积金37.5130212  因公出国(境)费用
    31009  土地补偿
    30114  医疗费
    30213  维修(护)费
    31010  安置补助
    30199  其他工资福利支出
    30214  租赁费
    31011  地上附着物和青苗补偿
    303对个人和家庭的补助6.6030215  会议费
    31012  拆迁补偿
    30301  离休费
    30216  培训费
    31013  公务用车购置
    30302  退休费5.5130217  公务接待费
    31019  其他交通工具购置
    30303  退职(役)费
    30218  专用材料费
    31021  文物和陈列品购置
    30304  抚恤金
    30224  被装购置费
    31022  无形资产购置
    30305  生活补助1.0930225  专用燃料费
    31099  其他资本性支出
    30306  救济费
    30226  劳务费21.99312对企业补助
    30307  医疗费补助
    30227  委托业务费
    31201 资本金注入
    30308  助学金
    30228  工会经费
    31203 政府投资基金股权投资
    30309  奖励金
    30229  福利费
    31204 费用补贴
    30310  个人农业生产补贴
    30231  公务用车运行维护费
    31205 利息补贴
    30311  代缴社会保险费
    30239  其他交通费用18.6131206 其他资本性补助
    30399  其他对个人和家庭的补助
    30240  税金及附加费用
    31299 其他对企业补助



    30299  其他商品和服务支出3.39399其他支出






    39907  国家赔偿费用支出






    39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






    39909  经常性赠与






    39910  资本性赠与






    39999  其他支出
    人员经费合计435.90公用经费合计74.47
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
        本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

     


    财政拨款“三公”经费支出决算表

    公开07表
    单位:辽宁省朝阳市就业和人才服务中心2024年度金额单位:万元

     

    项    目预算数决算数
    合    计

    1、因公出国(境)费

    2、公务接待费

    3、公务用车购置及运行费

    其中:(1)公务用车运行维护费

         (2)公务用车购置费

    注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
        其中:预算数为年初预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
        本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

     


    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    公开08表
    单位:辽宁省朝阳市就业和人才服务中心2024年度金额单位:万元

     

    项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
    功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
    栏次123456
    合计













    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
        本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

     


    国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    公开09表
    单位:辽宁省朝阳市就业和人才服务中心2024年度金额单位:万元

     

    项目本年支出
    功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
    栏次123
    合计







    注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
        本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

     


     

    第五部分 附件